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[单选题]

下列属于市场风险方面企业应当收集的相关信息的是()。

A.国内外企业忽视市场风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例

B.新市场开发,市场营销策略

C.企业和竞争对手的知识产权情况

D.市场对本企业产品或服务的需求

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第1题
某企业在信息安全管理方面发生失误而导致的风险属于下列哪一选项的风险()

A.市场风险

B.运营风险

C.技术风险

D.操作风险

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第2题
根据中国石化全面风险管理办法的规定,下列各项内容,属于企业信息收集的重点是()。

A.国内外政治经济形势、能源化工产业及各专业领域运行态势

B.相关政策、法律变化

C.企业重点风险

D.各类风险影响因素、风险案例、内控缺陷

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第3题
注册资产评估师(珠宝)应当根据评估对象的具体情况,合理选择收集信息的内容。通常关注的方面涉及()。

A.评估对象的历史、现状及相关证明资料

B.评估对象以往的评估及交易情况

C.相同或者类似珠宝首饰的市场价格信息及交易情况

D.评估对象的市场供求关系、稀缺限度及市场前景等

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第4题
下列属于小企业内部控制规范的有()。

A.树立依法经营、诚实守信的意识,制定并实施长远发展目标和战略规划,为内部控制的持续有效运行提供良好环境

B.及时识别、评估与实现控制目标相关的内外部风险,并合理确定风险应对策略

C.根据风险评估结果,开展相应的控制活动,将风险控制在可承受范围之内

D.及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,并确保其在企业内部、企业与外部之间的有效沟通

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第5题
根据中国石化税务风险管理指引,下列关于税务风险信息与沟通要求的阐述,属于正确的有()。

A.企业税务管理部门应及时识别和收集内外部相关税务风险信息,通过税务风险控制信息系统,对税务风险信息在企业内部进行传递与共享

B.税务风险信息的沟通在总部财务部、事业部与企业间,可以自上而下或自下而上进行,但企业间不可以横向进行

C.企业与税务机关和其他相关单位应保持有效信息沟通

D.对外提供涉税信息必须征得总会计师或分管财务领导签审,对特别重大涉税信息披露必须上报事业部、总部财务部

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第6题
下列属于风险管理方面应当追究责任的情形有()

A.内控及风险管理制度缺失,内控流程存在重大缺陷或内部控制执行不力的

B.对经营投资重大风险未能按规定及时履行分析、识别、评估、预警和应对等责任的

C.对企业规章制度、经济合同和重要决策未按规定进行法律审核或法律审核不到位的

D.在发债等融资过程中,未按监管部门要求及时、公平、准确、完整地履行信息披露义务而被监管部门处罚

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第7题
宝胜公司是一家全球性的手机生产企业。近年来公司在高速发展的同时,面临的风险也与日俱增。为了更好地分析面临的市场风险,宝胜公司应该至少收集的与该公司相关的重要信息有( )。
宝胜公司是一家全球性的手机生产企业。近年来公司在高速发展的同时,面临的风险也与日俱增。为了更好地分析面临的市场风险,宝胜公司应该至少收集的与该公司相关的重要信息有()。

A.各国手机的价格及供需变化

B.全球汇率变动状况

C.全球手机价值链生产供应状况

D.各国对手机及其零部件进出口的政策导向

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第8题
下列关于证券研究报告信息收集要求说法正确的是()

A.不得使用新闻媒体发布的信息

B.不得将无法确认来源合法合规性的信息写入证券研究报告

C.不得将无法认定真实性的市场传言作为确定性研究结论的依据

D.从信息服务机构等第三方合法取得市场、行业及企业相关信息

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第9题
根据中国石油化工集团有限公司资本和金融企业风险管理办法的规定,下列各项中,属于全面风险管理应遵循的有效性原则是()。

A.遵守所在国家或地区的法律法规和监管规定,符合集团公司、事业部及各企业的相关管理制度

B.全面风险管理覆盖各类型风险,涉及板块全体员工与贯穿决策、管理和执行各个层面,涵盖经营管理中存在风险的各个领域

C.应当建立独立的风险管理组织架构,赋予风险管理条线充分的授权、人力资源及其他资源配置,建立科学合理的报告渠道,与业务条线之间形成相互制衡、补充的运行机制

D.应当将全面风险评估及管理的结果应用于经营管理,实现有效抵御所承担的总体风险和各类风险

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第10题
根据中国石油化工集团有限公司资本和金融企业风险管理办法的规定,下列各项中,属于全面风险管理应遵循的合规性原则是()。

A.遵守所在国家或地区的法律法规和监管规定,符合集团公司、事业部及各企业的相关管理制度

B.全面风险管理覆盖各类型风险,涉及板块全体员工与贯穿决策、管理和执行各个层面,涵盖经营管理中存在风险的各个领域

C.应当建立独立的风险管理组织架构,赋予风险管理条线充分的授权、人力资源及其他资源配置,建立科学合理的报告渠道,与业务条线之间形成相互制衡、补充的运行机制

D.谁开展业务,谁承担风险管理主体责任

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第11题
下列关于内部控制的相关表述中,正确的有()。

A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和金体员工实施的、旨在实现控制目标的过程

B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制

C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程

D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程

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