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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部控制评价的作用包括以下几项,除了()。

A.有助于企业自我完善内控体系

B.有助于提升企业市场形象和公众认可度

C.有助于提高员工业务水平

D.有助于实现与政府监管的协调互动

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第1题
企业内控的审计内容有包括哪几项()

A.内部控制审计计划及重大修改情况

B.相关风险评估和内部控制的主要过程及结果

C.内部控制设计与运行有效性

D.对识别的控制缺陷的评价

E.形成的审计结论和意见

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第2题
商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估,还包括()。

A.良好的企业精神与控制文化

B.科学、有效的激励机制

C.信息交流

D.监督与评价

E.建立内部控制措施

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第3题
新华有限责任公司财务科有A、B、C三个会计人员,他们要完成如下几项工作: (1)记录总账。 (

新华有限责任公司财务科有A、B、C三个会计人员,他们要完成如下几项工作: (1)记录总账。 (2)记录应付款明细账。 (3)记录应收款明细账。 (4)开具支票,以便主管人员签章,并记载现金日记账。 (5)开具退货拒付通知书。 (6)调节银行对账单。 (7)处理并送存所收入的现金。 【要求】 现已知这三个会计人员均具有相当的能力,除了调节银行对账单、签发拒付通知书工作量较小外,其他几项会计工作量基本相等,如何将上述几项工作分配给A、B、C三个会计人员,使会计工作起到较好的内部控制作用,并使这三个会计人员的工作量基本相等?

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第4题
根据《商业银行内部控制指引》,内部控制应当包括以下哪些要素:()。

A.信息交流与反馈

B.监督评价与纠正

C.内部控制环境

D.内部控制措施

E.风险识别与评估

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第5题
以下关于了解被审计单位内部控制的说法中,不正确的是()。

A.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计有关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制

B.除非存在某些可以使控制得到一贯运行的自动化控制,否则注册会计师对控制的了解不足以测试控制运行的有效性

C.注册会计师对内部控制了解的深度包括评价控制的设计,并确定其是否得到执行,包括对控制是否得到一贯执行的测试

D.询问本身不足以评价控制的设计及确定其是否得到执行,注册会计师应将询问与其他风险评估程序结合使用

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第6题
在合同能源管理过程中,对内部环境进行的项目评价的内容除了技术评估还包括()。

A.方案评估

B.资本评估

C.政策评估

D.能耗评估

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第7题
总结评价包括以下几项()

A.形成评价

B.过程评价

C.效应评价

D.结局评价

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第8题
QC小组活动中,选择对策的基本评价项目可以包括以下几项

()。

A.时间

B.成本

C.人力

D.效益

E.可行性

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第9题
与完全成本法计算产品成本相比,下列各项中属于变动成本法优点的有()

A.消除了销售不变但可通过增加生产、调节库存来调节利润的问题

B.便于进行更为合理的内部业绩评价

C.为企业预测前景、规划未来和作出正确决策服务

D.便于分清各部门经济责任,有利于进行成本控制和业绩评价

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第10题
银团贷款中,选择分销对象的评价维度包括以下哪几项?()

A.优势互补

B.合作意愿

C.信贷文化

D.风险偏好

E.市场定位

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第11题
平台对经纪人评价体系包括以下哪几项()

A.贝壳分

B.展位分

C.信用分

D.房源分

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