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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

合规管理部门对业务部门提交的重点环节业务开展合规审核时,应审查以下()内容

A.是否超出部门职责权限

B.是否已经开展合规审查并审查通过,所提交的合规审查形式是否规范

C.适用法律法规、相关政策及规章制度等依据是否准确

D.是否符合法律法规、相关政策、规章制度及规定程序

E.是否符合规定程序

F.是否具有法律合规可操作性

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ABCDEF

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第1题
内控合规部门(反洗钱中心)对()提交的资料进行质量审核并出具审核意见,重点审核评估结果的准确性和风险控制措施的有效性,对评估内容不完整、评估依据不准确、评估结果与实际情况明显不符、风险控制措施与风险等级不匹配的,退回重新评估

A.产品管理部门

B.客户部门

C.业务部门

D.经营网点

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第2题
持续完善分行内部三道防线,包括()

A.业务部门通过自查、排查,建立以防为主的第一道防线

B.条线管理部门履行日常监督检查职责,对第一道防线进行检查与监督,建立以查为主的第二道防线

C.风险管理部通过合规风险监测,重点业务检查以及再监督检查实施内部控制,对第一、二道防线进行再监督与评价

D.客户尽责履行义务

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第3题
7一级分行和二级分行合规管理部门应每年向()和()提交本机构合规管理定期报告

A.本级机构负责人、上级合规管理部门

B.本级内控合规部门、上级内控合规部

C.本单位负责人、本单位内控合规部门

D.本单位负责人、业务部门

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第4题
对于符合白名单管理条件的客户,经办机构应提交至一级分行以下()部门共同审定后,方可纳入白名单管理。

A.运营管理部门

B.客户部门

C.国际业务部门

D.内控合规部门

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第5题
有关客户类资金业务运营管理要求,以下哪个说法是错误的?()

A.收到分行业务部门提交的客户交易申请后,应对要素填写的完整性、交易合法合规性及申请书加盖的签章进行核验,确保交易真实、有效

B.分行运营部门负责客户结算账户与保证金账户的开立

C.分行运营管理部门在交易处理完成后,应按照与客户签署的主协议的约定方式,向客户送达交易确认书

D.业务到期后,由总行完成客户的资金清算工作,分行运营管理部门无须处理到期控制,但须及时将清算通知送交客户

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第6题
人资(人事)部门负责将合规管理培训纳入年度培训计划,业务部门负责组织实施本业务领域的合规培训,合规管理部门做好协助工作()
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第7题
在投行类业务合规检查中,对重点业务和合规风险隐患较多的项目,可会同质量控制部门、风险管理部门以及审计部门等实施联合检查。()
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第8题
(国际业务部门收到客户部门提交的进口押汇相关资料后,重点审核()

A.相关单据与信用证或合同是否相符

B.贸易合同、发票、运输单据、报关单据的表面真实性、有效性、一致性

C.对外付汇的合法合规性

D.汇总征税的,在海关总署官网信息查询栏位查询货物通关流转状态

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第9题
根据共享服务业务规范,下列职责分工错误的是()

A.票据审核岗对发起报账的相关经济事项的真实性,申请报账金额的准确性,原始凭证的真实性、准确性、合法性、信息的完整性负责

B.业务部门领导对审批事项的真实性、合规性承担审批责任

C.归口管理部门对审签的经济事项的真实性、报账金额准确性、付款依据的合法性合理性进行审签,并负相应的连带责任

D.公司管理层或者由公司管理层授权有关人员按权限对其分管业务事项的报账负责审批,承担相应管理责任

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第10题
在整个业务或系统的运营的最后阶段,应对业务信息系统下线或设备退网过程中关键数据的下线处理的执行情况进行安全检查。根据全生命周期安全模型中定义的数据下线安全管理阶段的各关键安全活动的输入输出要求,重点评估整个数据下线执行过程的合规情况,以下哪项不对?()

A.在所辖业务信息系统下线或设备退网时,由数据维护单位(相关业务主管部门或系统维护部门)提交数据下线申请,应重点明确退服设备中存储的保密数据范围与位置;

B.接到数据下线申请后,系统维护部门制定下线方案

C.由系统维护管理部门组织数据维护部门,对数据下线申请及具体数据下线方案进行审核确认;重点核对下线申请中对关键数据的范围是否完整,数据下线的离线保存方案和下线销毁方案是否满足数据保护需求;

D.系统维护部门严格按照数据下线方案,实施数据下线操作。在系统数据离线保存、数据销毁等操作实施完毕后应记录操作执行情况输出数据下线处理复核结果

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第11题
()负责组织指导公司监察稽核工作,履行职责的范围应当涵盖基金及公司运作的所有业务环节。

A.监事会

B.管理层

C.合规管理部门

D.督察长

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