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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

关于税控设备网上申请的正确描述为()

A.新户报道中把发票信息填写登记后,受理结果中会有申领税控设备的提示

B.初次申领发票快捷办理完成后受理结果中有申领税控设备的提示

C.纳税人需要申请税控设备时直接进入电子税务局在发票业务(我要办税-发票使用)中会有申领税控设备的提示

D.做过票种核定或者申领过发票的企业不能办理这项业务

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ABD

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第1题
防伪税控开票软件(金税盘)版V2.0中,关于报税盘描述错误的是__()

A.不支持使用报税盘

B.报税盘必须配合IC卡使用

C.必须配备报税盘

D.报税盘为选配设备

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第2题
在增值税开票软件(金税盘)版V3.0中关于网上变更新增功能说法正确的是__()
A.在企业的主管税务机关代码和名称发生变更,开票软件及税控设备完成变更后,开票软件在系统设置-系统参数设置-基本信息的中会显示变更后的税务机关名称和代码B.网上变更后,变更之前的编码信息可以再继续使用C.网上变更后,登录开票软件的用户名、密码和证书口令会发生改变D.网上变更后,无法直接查询变更之前开具的发票信息
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第3题
以下哪些关于商户申请电子发票的描述是准确的()

A.需要提供商户的营业执照原件

B.需要确认商户使用哪家的税控盘

C.需要商户的财务确认税控盘参数

D.如商户使用百旺税控盘,需等待3个工作日审核通过方可上线

E.如商户使用航信税控盘,安装当天可上线

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第4题
根据规定,以下关于疫情期间出口退(免)税事项办理的说法正确的是()。

A.疫情防控期间,纳税人需开具纸质证明的,税务机关可采取邮寄方式送达;确需到办税服务厅现场办理证明事项的,暂缓办理

B.疫情防控期间,不是所有纳税人的所有出口货物劳务、跨境应税行为,均可通过网上提交电子数据的方式申报出口退(免)税

C.疫情防控期间,对于出口企业所有证明办理申请事项和出口退(免)税申报办理事项,税务机关即时办结,并通过网上反馈方式及时将相关的办理结果告知纳税人

D.因疫情影响,纳税人未能在规定期限内申报出口退(免)税的,待收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可向主管税务机关申报办理退(免)税

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第5题
按照《国家税务总局关于进一步优化办理企业税务注销程序的通知》规定,实行清税证明免办服务的条件为未办理过涉税事宜或办理过涉税事宜但(),可免予到税务机关办理清税证明,直接向市场监管部门申请办理注销登记。

A.无欠税(滞纳金)

B.已缴销增值税专用发票及税控专用设备

C.未领用发票

D.无罚款

E.未处于税务检查状态

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第6题
按照《国家税务总局关于进一步优化办理企业税务注销程序的通知》规定,实行清税证明免办服务的条件为未办理过涉税事宜或办理过涉税事宜但(),可免予到税务机关办理清税证明,直接向市场监管部门申请办理注销登记。

A.无欠税(滞纳金)

B.已缴销增值税专用发票及税控专用设备

C.未领用发票

D.无罚款

E.未处于税务检查状态

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第7题
按照《国家税务总局关于进一步优化办理企业税务注销程序的通知》规定,实行清税证明免办服务的条件为未办理过涉税事宜或办理过涉税事宜但(),可免予到税务机关办理清税证明,直接向市场监管部门申请办理注销登记。

A.无欠税(滞纳金)

B.已缴销增值税专用发票及税控专用设备

C.未领用发票

D.无罚款

E.未处于税务检查状态

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第8题
按照《国家税务总局关于进一步优化办理企业税务注销程序的通知》规定,实行清税证明免办服务的条件为未办理过涉税事宜或办理过涉税事宜但(),可免予到税务机关办理清税证明,直接向市场监管部门申请办理注销登记。

A.无欠税(滞纳金)

B.已缴销增值税专用发票及税控专用设备

C.未领用发票

D.无罚款

E.未处于税务检查状态

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第9题
关于销售合同中如有需要列收到云收入科目的,以下描述正确的为()

A.备注:其中设备费xx元含税,税率13%,对应行业云收入科目5353

B.备注:其中软件开发服务费xx元含税,税率6%,对应行业云收入科目5353

C.备注:其中专线服务费和电路服务费对应行业云收入科目5363

D.备注:其中云平台部署服务费xx元含税,税率6%,对应行业云收入科目5363

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第10题
关于金融单进件标准,下列描述正确的是()

A.当天20:00后报单,集中录单处理时效为(T+0.5个工作日)完成翻译,并提交报单至风控,T指系统申请报单时间

B.当天20:00后报单,风控初审(T+0.5个工作日)出具审批意见,T指系统申请报单时间

C.金融单符合申请报单条件后,交易管家需在系统提交申请报单,集中录单会根据报单时间受理

D.管家首次申请报单后,若因备件不合规被退回,则将以再次申请报单时间为受理节点进行字段结构化录入

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第11题
下列关于小规模纳税人初次购买增值税税控系统设备的处理,表述正确的是()。

A.应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额

B.初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用允许在增值税应纳税额中全额抵减

C.按规定抵减的增值税应纳税额,应记入“递延收益”科目

D.应将购入的增值税税控系统专用设备支付的费用,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目核算

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