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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

关于企业内部审计部门,以下表述正确的有()。

A.企业应当授予内部审计部门适当的权力,以确保其审计职责的履行

B.对内部审计部门负责人的任免应当慎重

C.内部审计部门负责人应与董事会及其审计委员会保持畅通沟通

D.不应当赋于内部审计部门追查异常情况以及提出处理,处罚建议的权力

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第1题
关于“战略问题”,以下表述正确的选项是:()。

A.首先是要说明企业组织的根本性质与存在理由

B.是企业最高层次的战略

C.对其进展管理可以较好地处理好企业战略两重属性--方案性、长期性、全局性和应变性、风险性、竞争性的矛盾

D.是指那些对企业实现战略、到达目标的能力有重大影响的企业内部或外部即将出现的问题

E.要针对不断变化的外部环境,在各自的经营领域中有效竞争

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第2题
甲公司为加强风险管理制定并实施了下列内部控制制度,其中符合我国《企业内部控制基本规范》关于内部环境要素要求的有()。

A.加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性

B.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施

C.在董事会下设立审计委员会

D.编制内部管理手册,使高级管理人员掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况

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第3题
下列关于库存现金的表述正确的有()。

A.企业购买价值1200元的办公用品可以使用现金

B.企业内部各部门周转使用的备用金可以单独设置“备用金”科目核算

C.现金清查中无法查明原因的现金短缺计入营业外支出

D.现金清查中无法查明原因的现金溢余计入营业外收入

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第4题
关于企业战略,以下哪一个陈述是正确的?()

A.企业需要一次性完成战略的制定

B.这是随着经营的变化而变化的、动态的、不断进行的过程

C.企业目标是由企业内各功能部门制定出来的

D.企业目标是由企业内管理部门制定出来的

E.企业内部或外部的力量会不断驱使企业进行变化

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第5题
下列关于自行研究开发无形资产的处理,表述正确的有()。

A.企业内部研究开发项目研究阶段的支出,应当于发生当期计入当期损益

B. 企业内部研究开发项目开发阶段的支出,符合资本化条件的计入无形资产,不符合资本化条件的计入当期损益

C. 无法区分研究阶段与开发阶段的支出,应当在发生当期费用化

D. 内部研发项目开发阶段的支出,应全部资本化,记人“研发支出一资本化支出”科目

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第6题
在撤点会议上内部审计人员与被审计部门人员沟通的内容有()。

A.审计中发现的问题及改进建议

B.被审单位对发现问题及其原因的确认

C.审计报告的表述方式和措辞

D.审计报告的意见的实质内容

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第7题
以下关于应收账款函证相关的表述中,正确的有()。

A.对于因无法投递而退回的信函,应查明原因,如因地址不详导致询证函退回的应收款项,按50%计提坏账准备

B.如果应收账款函证结果相符,则注册会计师可以合理地推论全部应收款项总体是正确的

C.对于地址错误的,注册会计师应找到正确地址再次发函

D.对回函金额与函证金额不一致的应收款项,根据回函金额调整应收款项

E.在询证函中指明直接向接受审计业务委托的会计师事务所回函

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第8题
下列关于无形资产摊销会计处理的表述中,正确的有()。

A.企业内部研究开发项目研究阶段的支出应当资本化,并在使用寿命内摊销

B.企业无形资产摊销应当自无形资产可供使用时起,至不再作为无形资产确认时止

C.不能为企业带来经济利益的无形资产,应将其账面价值全部摊销计入管理费用

D.无形资产的摊销应当全部计入当期损益

E.使用寿命不确定的无形资产不应摊销

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第9题
下列关于计算机审计的表述中,正确的有()

A.计算机辅助审计是信息系统审计的重要内容

B.计算机审计在实施过程中也需要审查纸质材料

C.在审计技术方法方面,计算机审计与传统的审计完全一致

D.电子数据审计和信息系统审计都属于计算机审计的范畴

E.计算机审计的基本过程不包括审计准备阶段

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第10题
保证内审工作的独立,以下关于内控保障独立性,说法正确的是()

A.内控是高质量财务工作与审计工作的基础

B.审计工作底稿,要采取分级复核,降低审计风险

C.给予审计部门足够的经费,保证其顺利开展工作

D.要建立一个完整的指标体系对审计工作质量进行评价与监督

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第11题
由于审计资源有限,需要对两个项目进行风险评估.关于这两个项目的风险评估,以下表述正确的是()。

A.审计委员会要求进行的被审计事项,其风险总高于高级管理层要求进行的被审计事项

B.预算金额高的被审计事项的风险总是高于预算金额低的被审计事项

C.风险高低应根据对组织的潜在价值的估算或不利因素的暴露来衡量

D.规模大的被审计事项的风险总是高于规模小的被审计事项

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