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[判断题]

建立内部审计机构是内部控制中反馈控制的一种安排。()

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第1题
《福建省内部审计工作规定》中所称内部审计,是指单位负责内部审计的机构和人员对本单位及其所属单位()情况等,实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动

A.财务收支

B.经济活动

C.内部控制及风险管理

D.内部管理的领导人员履行经济责任

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第2题
商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立与业务部门一致的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。()
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第3题
《红十字会法》明确规定,红十字会应当建立()制度。

A.内部控制

B.审计公开

C.财务管理

D.监督检查

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第4题
保险公司应当建立由监事会负最终责任、管理层直接领导、内控职能部门统筹协调、内部审计部门检查监督、业务单位负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、高效执行的内部控制组织体系。()
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第5题
董事会、审计委员会或类似机构应()。

A.监督用于复核内部控制有效性的政策和程序执行是否有效

B.监督被审计单位的会计政策以及内部、外部的审计工作和结果

C.关注被审计单位的财务报告

D.监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理

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第6题
注册会计师还应当以书面形式及时向治理层通报审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷,比如()。

A.识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊

B.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程

C.被审计单位没有有效应对识别出的特别风险

D.重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报等

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第7题
下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

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第8题
《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构应当加强与其他内部监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用机制,以下属于内部监督力量的部门是()

A.纪检监察

B.巡视巡察

C.组织人事

D.信息科技

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第9题
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行应建立并保持信息交流与沟通的程序,明确对财务、管理、业务、重大事件和市场信息等相关信息识别、收集、处理、交流、沟通、反馈、披露的渠道和方式。此题为判断题(对,错)。
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第10题
下列属于内部稽核机构职责的是()。
下列属于内部稽核机构职责的是()。

A.对本单位负责人的任期经济责任进行审计

B.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行稽核

C.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行稽核

D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

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第11题
下列各项中,属于强化外部监督内容的是()。

A.加快财务管理人员队伍建设

B. 充分发挥内部审计、纪检的监督作用

C. 充分发挥监察机关、审计机关和财政部门的监督职能

D. 加强内部控制

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