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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

注册会计师了解的下列内部控制中,属于检查性控制的是()。A.在更新采购档案之前必须先有收货报告B.

注册会计师了解的下列内部控制中,属于检查性控制的是()。

A.在更新采购档案之前必须先有收货报告

B.销货发票上的价格根据价格清单上的信息确定

C.计算机将各凭证上的账户号码与会计科目表对比,然后进行一系列的逻辑测

D.计算机每天比较运出货物的数量和开票数量。如果发现差异,产生报告,由

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第1题
下列关于了解内部控制和控制测试的说法中,错误的是()。

A.如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的低水平,应当了解相关的内部控制

B.注册会计师应当了解所有与财务报告相关的控制

C.通常只有当询问、观察和检查程序结合在一起仍无法获得充分的证据时,注册会计师才考虑实施重新执行程序

D.重新执行程序专属于控制测试

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第2题
下列审计程序中,注册会计师既可用以了解内部控制、又可用以控制测试的程序有()

A.询问

B.检查

C.函证

D.穿行测试

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第3题
注册会计师了解内部控制时为获取有关内部控制设计和执行的审计证据的,下列风险评估程序中不适用的是()。

A.询问被审计单位的人员

B.观察特定控制的运用

C.检查文件和报告

D.分析程序

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第4题
下列关于了解内部控制的说法中,错误的是()。

A.如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的低水平,应当了解相关的内部控制

B.针对特别风险,应当了解与该风险相关的控制

C.如果与经营和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关

D.注册会计师应当了解所有与财务报告相关的控制

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第5题
下列各项中,属于注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素有( )。
下列各项中,属于注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素有()。

A.被审计单位是否定期评价内部控制

B.管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议

C.管理层是否及时纠正控制运行中的偏差

D.是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门(如内部审计部门)

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第6题
持续的监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续的监督活动的是()。

A.审计委员会定期了解财务数据

B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况

C.注册会计师对年度财务报表进行审计

D.内部审计人员对控制实施风险评估

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第7题
持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是()。(2009)

A.审计委员会定期了解财务数据

B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况

C.注册会计师对年度财务报表进行审计

D.内部审计人员对控制实施风险评估

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第8题
持续的监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续的监督活动的是()。

A.审计委员会定期了解财务数据

B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况

C.注册会计师对年度财务报表进行审计

D.内部审计人员对控制实施风险评估

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第9题
A注册会计师了解内部控制流程时认为,如果为了保证所有的产品销售均已入账,甲公司下列控制活动中与这一控制目标直接相关的有()。

A.对所有销售发票连续编号并复核当月开具的销售发票是否已登记入账

B.对所有发运凭证连续编号并复核当月已发运的销售是否已登记人账

C.检查销售发票是否经适当的授权批准

D.定期与客户核对应收账款余额

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第10题
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的是()。

A.注册会计师在了解被审单位内部控制时,应当确定是否得到一贯执行

B.注册会计师不需要了解被审单位所有的内部控制

C.注册会计师对被审计单位的内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

D.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

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第11题
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是()。

A.针对与经营目标相关的控制和合规目标相关的控制,注册会计师可能也需要了解

B.注册会计师应当了解与特别风险相关的控制

C.对于一项自动化应用控制,只要信息技术一般控制未发生变化,注册会计师就无需了解

D.注册会计师应当了解与财务报表审计相关的内部控制

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